Orden de Compra. Nº3537-774-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3537-145-L118"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3537-774-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-06-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3537-145-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3537-145-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjef Zonal Pto. Montt
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Egaña N° 1111
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación Egaña N° 1111
Comuna Puerto Montt
Impuesto 100580,68
Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAZA ferreteria
Razón Social HECTOR ELISEO BAZA MELLA
R.U.T. 11.569.669-6
Sucursal BAZA ferreteria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras155UnidadMADERA DE 1X8"X3,20MPINO BRUTO 1X8X3.20MTS COD 062010006 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.500 $ 325.500
11121610
Maderas duras18UnidadMADERA DE 2X6"X3,20MPINO BRUTO 2X6X3.20MTS COD 062010012 $ 2.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.480 $ 51.480
11121610
Maderas duras4UnidadMADERA DE 4X4"X3,20MPINO BRUTO 4X4X3.20MTS COD 062010016 $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
11121610
Maderas duras25UnidadMADERA DE 2X3"X3,20MPINO BRUTO 2X3X3.20MTS COD 062010009 $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.750 $ 34.750
86131502
Pintura1UnidadGALÓN ANTICORROSIVO NEGROANTICORROSIVO SOQUINA NEGRO 1GL COD 014130016 $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
31201613
Adhesivo re-usable20UnidadBEKRON POLVO 25 kg.CADINA ULTRA CERAMICO 25KG. COD 012010091 $ 2.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3UnidadSILICONA BLANCA 300 ML.SILICONA ACRIL 300ML BCO SELLOTEC COD 012010137 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
30161716
Separadores de azulejos2UnidadBOLSAS SEPARADORES 2MM DE 100 U.SEPRADOR CERAMICA 2MM 200UD COD 048010030 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
39121711
Entubación3UnidadCANALETAS DE 4 C/U PARA BAJADA DE AGUACANALETA PVC BLCA LLUVIA 4 MTS COD 062070001 $ 5.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.050 $ 16.050
31162603
Ganchos en S14UnidadGANCHOS DE FIJACIÓN PARA CANALETASGANCHO CANALETA TRAD BLANCO COD 026070002 $ 866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.124 $ 12.124
40141716
Sifones en P1UnidadSIFON PARA LAVAMANOS.SIFON LAVAMANOS SCURVA 1 14 COD 020050285 $ 1.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.375 $ 1.375
31162005
Clavos para tejados10kilogramoCLAVO PARA TECHO 1 1/2"CLAVO TECHO 2.5X 100 UND PROFIX COD 032040009 $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
31162003
Clavos de acabado1kilogramoCLAVOS DE 3"CLAVO CTE 3 X 10 KG. COD 3110 $ 833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 833 $ 833
Total Neto $ 529.372
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.581
TOTAL OC $ 629.953


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.