Orden de Compra. Nº
3537-774-SE18
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3537-145-L118
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3537-774-SE18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-06-2018
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3537-145-L118
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3537-145-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuerpo Militar del Trabajo Subjef Zonal Pto. Montt
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra
Egaña N° 1111
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Facturación
Egaña N° 1111
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
100580,68
Dirección de Envío de la Factura
Egaña N° 1111
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BAZA ferreteria
Razón Social
HECTOR ELISEO BAZA MELLA
R.U.T.
11.569.669-6
Sucursal
BAZA ferreteria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121610
Maderas duras
155
Unidad
MADERA DE 1X8"X3,20M
PINO BRUTO 1X8X3.20MTS COD 062010006
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 325.500
$ 325.500
11121610
Maderas duras
18
Unidad
MADERA DE 2X6"X3,20M
PINO BRUTO 2X6X3.20MTS COD 062010012
$ 2.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.480
$ 51.480
11121610
Maderas duras
4
Unidad
MADERA DE 4X4"X3,20M
PINO BRUTO 4X4X3.20MTS COD 062010016
$ 3.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.800
$ 14.800
11121610
Maderas duras
25
Unidad
MADERA DE 2X3"X3,20M
PINO BRUTO 2X3X3.20MTS COD 062010009
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.750
$ 34.750
86131502
Pintura
1
Unidad
GALÓN ANTICORROSIVO NEGRO
ANTICORROSIVO SOQUINA NEGRO 1GL COD 014130016
$ 10.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
31201613
Adhesivo re-usable
20
Unidad
BEKRON POLVO 25 kg.
CADINA ULTRA CERAMICO 25KG. COD 012010091
$ 2.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.200
$ 43.200
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
3
Unidad
SILICONA BLANCA 300 ML.
SILICONA ACRIL 300ML BCO SELLOTEC COD 012010137
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
30161716
Separadores de azulejos
2
Unidad
BOLSAS SEPARADORES 2MM DE 100 U.
SEPRADOR CERAMICA 2MM 200UD COD 048010030
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
39121711
Entubación
3
Unidad
CANALETAS DE 4 C/U PARA BAJADA DE AGUA
CANALETA PVC BLCA LLUVIA 4 MTS COD 062070001
$ 5.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.050
$ 16.050
31162603
Ganchos en S
14
Unidad
GANCHOS DE FIJACIÓN PARA CANALETAS
GANCHO CANALETA TRAD BLANCO COD 026070002
$ 866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.124
$ 12.124
40141716
Sifones en P
1
Unidad
SIFON PARA LAVAMANOS.
SIFON LAVAMANOS SCURVA 1 14 COD 020050285
$ 1.375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.375
$ 1.375
31162005
Clavos para tejados
10
kilogramo
CLAVO PARA TECHO 1 1/2"
CLAVO TECHO 2.5X 100 UND PROFIX COD 032040009
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
31162003
Clavos de acabado
1
kilogramo
CLAVOS DE 3"
CLAVO CTE 3 X 10 KG. COD 3110
$ 833,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 833
$ 833
Total Neto
$ 529.372
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 100.581
TOTAL OC
$ 629.953
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.