Orden de Compra. Nº3537-85-SE22 "Adquisición insumos ID:3537-62-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3537-85-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-02-2022
Nombre de la Orden de Compra Adquisición insumos ID:3537-62-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3537-62-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjef Zonal Pto. Montt
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Egaña N° 1111
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación Egaña N° 1111
Comuna Puerto Montt
Impuesto 7657
Dirección de Envío de la Factura Egaña N° 1111
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Austral Pernos
Razón Social AMADOR MURIAS E HIJO LIMITADA
R.U.T. 77.882.310-1
Sucursal Austral Pernos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121432
Terminales eléctricos4UnidadTERMINAL DE BATERIA DE BRONCETERMINAL DE BATERIA DE BRONCE $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
60105705
Cinta libre de ácido2UnidadCINTA DE EMBALAR DE 40 MTSCINTA DE EMBALAR DE 40 MTS $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
31201616
Adhesivos líquidos2UnidadPEGAMENTO TIPO ACERO LIQUIDO 56GRSPEGAMENTO TIPO ACERO LIQUIDO 56GRS $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
42281706
Lubricantes de instrumentos2UnidadLIMPIA CONTACTO ELECTRICO SPRAY DE 312 GRSLIMPIA CONTACTO ELECTRICO SPRAY DE 312 GRS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
42281706
Lubricantes de instrumentos1UnidadLUBRICANTE ANTICORROSIVO SPRAY DE 311 GRSLUBRICANTE ANTICORROSIVO SPRAY DE 311 GRS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
31201616
Adhesivos líquidos4UnidadPEGAMENTO TIPO GOTITA 2MLPEGAMENTO TIPO GOTITA 2ML $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
Total Neto $ 40.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.657
TOTAL OC $ 47.957


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.