Orden de Compra. Nº3537-871-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3537-324-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Cuerpo Militar del Trabajo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3537-871-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-05-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3537-324-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisición de Materiales de Construcción Para el Sector de Puerto Edén.
Proveniente de Licitación 3537-324-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Osorno
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O'Higgins 1171
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación Avenida Bernardo O'Higgins 1171
Comuna -1
Impuesto 26600
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O'Higgins 1171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LEOPOLDO JAIRO MUÑOZ VARGAS
R.U.T. 15.270.112-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171609
Ventanas correderas4UnidadVentanas correderasVentanas de Aluminio 100 x 100 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
Total Neto $ 140.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.600
TOTAL OC $ 166.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.