Orden de Compra. Nº3538-178-SE07 "Adquisición de Calefont San Pedro"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3538-178-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2007
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Calefont San Pedro
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisición de Calefont San Pedro (Seguro Siniestro)
Proveniente de Licitación 3538-6-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Concepción - CGECONCE
Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion
R.U.T. 61.970.700-1
Dirección de Unidad de Compra General Novoa 134
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion
R.U.T. 61.970.700-1
Dirección de Facturación General Novoa 134
Comuna -1
Impuesto 20172,11
Dirección de Envío de la Factura General Novoa 134
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101825
Termos1UnidadTermosCalefont 11 lts. Gl Mixer Splend $ 106.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.169 $ 106.169
Total Neto $ 106.169
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.172
TOTAL OC $ 126.341


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.