Orden de Compra. Nº3538-189-SE09 "MATERIALES REPARACION CASINO SUBOFICIALES"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3538-189-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION CASINO SUBOFICIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3538-11014-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Concepción - CGECONCE
Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion
R.U.T. 61.970.700-1
Dirección de Unidad de Compra General Novoa 134
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion
R.U.T. 61.970.700-1
Dirección de Facturación General Novoa 134
Comuna Concepción
Impuesto 10910,37
Dirección de Envío de la Factura General Novoa 134
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Collao
Razón Social EDUARDO EMILIO SEPULVEDA VALLEJOS
R.U.T. 7.736.027-1
Sucursal Ferreteria Collao
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas2Unidad no definidaSILICONA TRANSPARENTESILICONA TRANSPARENTE $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
31181607
Manguitos de mástil24UnidadSET PERNOS ENGANCHE PIOLA PARA MASTIL DE BANDERA $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.968 $ 7.968
30181505
Taza de WC1UnidadASIENTO WC BLANCO ASIENTO WC BLANCO $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.990 $ 8.990
31211904
Brochas2UnidadOLEO HABITACIONOLEO HABITACION $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31211904
Brochas1UnidadOLEO HABITACIONOLEO HABITACION $ 10.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.630 $ 10.630
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO 10 MM RODILLO 10 MM $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCHAPA POLICHAPA POLI $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCHAPA ACCESO CHAPA ACCESO $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983
31181604
Sello mecánico2UnidadSELLO ANTIFUGASELLO ANTI FUGA $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.436
31161601
Pernos de anclaje2UnidadSET PERNOS ENGANCHE SET PERNOS ENGANCHE $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
Total Neto $ 57.423
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.910
TOTAL OC $ 68.333


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.