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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3538-212-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
17-10-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
gas jardin infantil |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion
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R.U.T. |
61.970.700-1 |
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Dirección de Facturación |
General Novoa 134 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
15207,885 |
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Dirección de Envío de la Factura |
General Novoa 134 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
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Razón Social |
EMPRESAS LIPIGAS S A
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R.U.T. |
96.928.510-k |
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Sucursal |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15111507
| Gas ciudad | 150 | Unidad | Glp | Glp |
$ 534,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.100
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$ 80.042
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Total Neto
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$ 80.042
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.208
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$ 95.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.