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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3538-275-R106 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-11-2006 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Cartridges y articulos escritorio |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Adquisición de Cartridges y articulos escritorio para el funcionamiento administrativo del Jardin Infantil |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion
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R.U.T. |
61.970.700-1 |
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Dirección de Facturación |
General Novoa 134 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
5795 |
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Dirección de Envío de la Factura |
General Novoa 134 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
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R.U.T. |
50.103.920-9 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 2 | Unidad | Cartuchos de tinta | Cartridges HP92 |
$ 10.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.000
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$ 21.000
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 5 | Resma | Papel para fotocopiadora o impresora | Papel fotocopia o impresora |
$ 1.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.500
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$ 9.500
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Total Neto
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$ 30.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Impuestos %
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$ 5.795
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$ 36.295
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.