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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3538-284-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-07-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
materiales reparacion vv.ff. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3538-11014-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion
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R.U.T. |
61.970.700-1 |
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Dirección de Facturación |
General Novoa 134 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
22093,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
General Novoa 134 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Collao |
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Razón Social |
EDUARDO EMILIO SEPULVEDA VALLEJOS
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R.U.T. |
7.736.027-1 |
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Sucursal |
Ferreteria Collao |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46171503
| Juegos de cerraduras | 3 | Unidad | chapa electrica s/transf poli | chapa electrica s/transf poli |
$ 28.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 86.700
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$ 86.700
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20142402
| Tuberías flexibles o umbilicales submarinas | 2 | Unidad | flexible p/agua 25cm 1/2 | flexible p/agua 25cm 1/2 |
$ 1.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.900
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$ 2.900
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40141702
| Grifos | 1 | Unidad | llave ducha telefo fes | llave ducha telefo fes |
$ 22.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.600
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$ 22.600
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23171509
| Soldadura | 1 | Unidad | kg soldadura 6011 3/32 | kg soldadura 6011 3/32 |
$ 1.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.700
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$ 1.700
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20101504
| Cortadores de roca | 1 | Unidad | disco corte 4 1/2 metal | disco corte 4 1/2 metal |
$ 980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 980
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$ 980
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20101504
| Cortadores de roca | 1 | Unidad | disco desbaste 4 1/2 | disco desbaste 4 1/2 |
$ 1.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.400
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$ 1.400
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Total Neto
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$ 116.280
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.093
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$ 138.373
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.