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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3538-425-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-09-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
materiales reparacion c.g.e.c. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3538-11014-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion
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R.U.T. |
61.970.700-1 |
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Dirección de Facturación |
General Novoa 134 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
28296,8938 |
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Dirección de Envío de la Factura |
General Novoa 134 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Collao |
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Razón Social |
EDUARDO EMILIO SEPULVEDA VALLEJOS
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R.U.T. |
7.736.027-1 |
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Sucursal |
Ferreteria Collao |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11101712
| Aleación ferrosa | 4 | Unidad | tira fierro liso cost | tira fierro liso cost |
$ 1.729,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.916
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$ 6.914
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11111611
| Grava | 6 | Unidad | mt3 gravilla | mt3 gravilla |
$ 16.387,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 98.322
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$ 98.319
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41103708
| Cubetas de arena | 8 | Unidad | arena | arena |
$ 5.462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.696
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$ 43.697
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Total Neto
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$ 148.931
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.297
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$ 177.228
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.