Orden de Compra. Nº3538-458-SE09 "materiales casino de oficiales"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3538-458-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-10-2009
Nombre de la Orden de Compra materiales casino de oficiales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3538-11014-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Concepción - CGECONCE
Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion
R.U.T. 61.970.700-1
Dirección de Unidad de Compra General Novoa 134
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion
R.U.T. 61.970.700-1
Dirección de Facturación General Novoa 134
Comuna Concepción
Impuesto 5899,12
Dirección de Envío de la Factura General Novoa 134
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112003
Rastrillos2Unidad372366-rastrillo p/construccion372366-rastrillo p/construccion $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
25181709
Pala cargadora2Unidad308366-pala pta huevo mango metal 308366-pala pta huevo mango metal $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31211904
Brochas2Unidad1257145-brocha esm al agua /latex 4 p1257145-brocha esm al agua /latex 4 p $ 2.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.302 $ 4.302
31211906
Rodillos de pintar2Unidad602426-rodillo chiporro 18 cm patago602426-rodillo chiporro 18 cm patago $ 1.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.328 $ 2.328
31211604
Diluyentes para pinturas1Unidad112313-aguarras mineral 5lt112313-aguarras mineral 5lt $ 5.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.538 $ 5.538
47131615
Escobillones1Unidad509485-escobillon munic 40cm509485-escobillon munic 40cm $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
Total Neto $ 31.048
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.899
TOTAL OC $ 36.947


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.