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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3538-482-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-08-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparación VV.FF. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Raparación baño departamento #306 Edificio PAicaví |
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Proveniente de Licitación
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3538-2-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion
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R.U.T. |
61.970.700-1 |
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Dirección de Facturación |
General Novoa 134 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
46645 |
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Dirección de Envío de la Factura |
General Novoa 134 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Rubén Valderrama Troncoso
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R.U.T. |
10.286.878-1 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Unidad | Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | Reparación de baño conforme a lo detallado en presupuesto adjunto |
$ 245.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 245.500
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$ 245.500
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Total Neto
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$ 245.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.645
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$ 292.145
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.