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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3538-567-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
11-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3538-15-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3538-15-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion
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R.U.T. |
61.970.700-1 |
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Dirección de Facturación |
General Novoa 134 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
39045 |
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Dirección de Envío de la Factura |
General Novoa 134 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hidroaventura |
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Razón Social |
Hidroaventura E.I.R.L.
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R.U.T. |
52.005.214-3 |
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Sucursal |
Hidroaventura |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73121805
| Servicios de fabricación de productos de hormigón, aglomerado o piedra | 30 | Saco | sacos de 40 kilos de fulget para piscina de 0,3 (piedra amarilla) | |
$ 6.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 205.500
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$ 205.500
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Total Neto
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$ 205.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.045
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$ 244.545
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.