|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3538-604-SE07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-10-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
reparacion de muros y pintura aut. fiscalizadora |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
adquirir servicio de reparacion de muros y pintura exterior e interior |
|
Proveniente de Licitación
|
3538-2-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion
|
|
R.U.T. |
61.970.700-1 |
|
Dirección de Facturación |
General Novoa 134 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
General Novoa 134 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
REPARACIONES HERNANDEZ
|
|
R.U.T. |
7.586.962-2 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102401
| Servicios de pintura de exteriores | 1 | Unidad | Servicios de pintura de exteriores | pintura interior dependencias conforma a carta de colores seleccionada por el mandante/pintura exterior e imperm. ventanas sect. norte/despejar y limpiar int. y ext. |
$ 204.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 204.000
|
$ 204.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 204.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 0
|
|
$ 204.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.