Orden de Compra. Nº3538-640-SE07 "REPARACION CLUB DE CAMPO SAN PEDRO"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3538-640-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2007
Nombre de la Orden de Compra REPARACION CLUB DE CAMPO SAN PEDRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUIRIR REPARACION CLUB DE CAMPO SAN PEDRO
Proveniente de Licitación 3538-2-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Concepción - CGECONCE
Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion
R.U.T. 61.970.700-1
Dirección de Unidad de Compra General Novoa 134
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion
R.U.T. 61.970.700-1
Dirección de Facturación General Novoa 134
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura General Novoa 134
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social REPARACIONES HERNANDEZ
R.U.T. 7.586.962-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231115
Aleación de fierro en barra labrada4UnidadAleación de fierro en barra labradatiras de fierro tubular de 20x30x1.5 $ 6.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.760 $ 26.760
31231115
Aleación de fierro en barra labrada1UnidadAleación de fierro en barra labradatiras de fierro tubular de 30x30x1.5 $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.990 $ 6.990
30102212
Plancha de zinc4UnidadPlancha de zincplanchas de zinc en v de 3m $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
30111601
Cemento1UnidadCementosacos de cemnto $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
49171602
Bolsas de arena0,5UnidadBolsas de arenametro de arena $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
11111611
Grava0,5UnidadGravametro de gravilla $ 19.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.650 $ 9.650
30103605
Tablas de madera2UnidadTablas de maderalistones de pino 1x8 $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
80111613
Mano de obra temporal1UnidadMano de obra temporalmano de obra $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 165.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 165.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.