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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3538-815-R107 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
utiles de escritorio comandancia guarnicion |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
adquirir utiles de escritorio |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion
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R.U.T. |
61.970.700-1 |
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Dirección de Facturación |
General Novoa 134 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
10484,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
General Novoa 134 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
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R.U.T. |
50.103.920-9 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 2 | Unidad | Cartuchos de tinta | CARTR. H.P.NEGRO C9351 (21) 3920/3940 |
$ 9.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.180
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$ 19.180
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44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad | Cartuchos de tinta | CARTR. H.P.NEGRO C9351 (22) 3920/3940 |
$ 10.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.500
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$ 10.500
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44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad | Cartuchos de tinta | cartrige epson TO-38 C63SX |
$ 8.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.000
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$ 8.000
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44121634
| Rollos dispensadores de pegamento | 5 | Unidad | Rollos dispensadores de pegamento | STIC FIX TORRE 36 GRS 24286 |
$ 450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.250
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$ 2.250
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44121506
| Sobres estándar | 35 | Unidad | Sobres estándar | SOBRE OFICIO BCO . T/SCO 24X35 (GIG.90) |
$ 50,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.750
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$ 1.750
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44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad | Cartuchos de tinta | cartrig canon bc - 02 |
$ 13.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.500
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$ 13.500
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Total Neto
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$ 55.180
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.484
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$ 65.664
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.