Orden de Compra. Nº3538-85-SE08 "ADQUIRIR ELEMENTOS IMPRESION PELUQUERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3538-85-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-02-2008
Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR ELEMENTOS IMPRESION PELUQUERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUIRIR ELEMENTOS DE IMPRESION CENTRO DE COSTO PELUQUERIA
Proveniente de Licitación 3538-2-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Concepción - CGECONCE
Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion
R.U.T. 61.970.700-1
Dirección de Unidad de Compra General Novoa 134
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion
R.U.T. 61.970.700-1
Dirección de Facturación General Novoa 134
Comuna -1
Impuesto 9878,1
Dirección de Envío de la Factura General Novoa 134
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Rodrigo Opazo Contreras
R.U.T. 12.301.390-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCartuchos de tintaTONER BROTHER TN-560 $ 51.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.990 $ 51.990
Total Neto $ 51.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.878
TOTAL OC $ 61.868


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.