Orden de Compra. Nº3538-94-SE11 "materiales de mantencion estadio atletico"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3538-94-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2011
Nombre de la Orden de Compra materiales de mantencion estadio atletico
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3538-1-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Concepción - CGECONCE
Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion
R.U.T. 61.970.700-1
Dirección de Unidad de Compra General Novoa 134
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Concepcion
R.U.T. 61.970.700-1
Dirección de Facturación General Novoa 134
Comuna Concepción
Impuesto 16386,6127
Dirección de Envío de la Factura General Novoa 134
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex3Unidad960993-latex maestro acr blanco 1gl960993-latex maestro acr blanco 1gl $ 4.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.893 $ 13.893
31211904
Brochas6Unidad75286x-brocha econom 395 5/16x275286x-brocha econom 395 5/16x2 $ 997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.982 $ 5.984
31211604
Diluyentes para pinturas1Unidad625329-aguarras mineral 5lt625329-aguarras mineral 5lt $ 5.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.373 $ 5.373
47131604
Escobas2Unidad266833-barrehojas metal c/mgo revesti266833-barrehojas metal c/mgo revesti $ 4.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.950 $ 8.950
27112004
Palas1Unidad902535-pala cuadrad c/mgo rect basica902535-pala cuadrad c/mgo rect basica $ 3.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.252 $ 3.252
47131604
Escobas4Unidad1076957-escobillones grandes superficies1076957-escobillones grandes superficies $ 2.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.356 $ 8.358
47131603
Esponjas2Unidad652970-esponja bonobril 4x2 lisa652970-esponja bonobril 4x2 lisa $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 791
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad713716-esm cereluxe negro 1gl713716-esm cereluxe negro 1gl $ 12.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.130 $ 12.130
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad706647-esm cereluxe azul pacifi 1gl706647-esm cereluxe azul pacifi 1gl $ 12.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.130 $ 12.130
31211904
Brochas10Unidad237027-brocha cal condor 5/8 x4 20237027-brocha cal condor 5/8 x4 20 $ 1.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.380 $ 15.385
Total Neto $ 86.245
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.387
TOTAL OC $ 102.632


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.