Orden de Compra. Nº3539-10-AG26 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA JEMGE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3539-10-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA JEMGE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.041-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS del sistema sifie.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.041-9
Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 172326,2
Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribucion Global
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T. 76.100.732-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribucion Global
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas50UnidadARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO SIMILAR AUCA CAFE  $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.000 $ 61.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora80UnidadRESMA CARTA DE 500 HOJAS PAPEL BLANCO  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.200 $ 239.200
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora70UnidadRESMA OFICIO DE 500 HOJAS PAPEL BLANCO  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000 $ 224.000
44111616
Separadores de talones50UnidadSEPARADOR OFICIO VINIL SET   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
44111616
Separadores de talones40UnidadPOST IT 660 LINEAL AMAMRILLO  $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.200 $ 30.200
44111616
Separadores de talones10UnidadBOLSA DE 500 GRAMOS DE ELASTICOS GRUESOS  $ 2.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.150 $ 22.150
44121801
Cinta correctora10UnidadCORRECTOR DE CINTA  $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
60121702
Tinta para timbres10UnidadTINTA PARA TAMPON ROJO LIQUIDA EN BOTELLA  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
44121505
Sobres especiales12UnidadSOBRE OFICIO PAQUETE DE 25 UNIDADES  $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
44121505
Sobres especiales12UnidadSOBRE CARTA PAQUETE DE 25 UNIDADES  $ 2.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.960 $ 27.960
44111616
Separadores de talones12UnidadSOBRE EXTRA OFICIO PAQUETE DE 25 UNIDADES  $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.600 $ 42.600
44111616
Separadores de talones10UnidadSEPARADOR ALFABETICO SET CARTA  $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.700 $ 13.700
31201528
Cinta de montaje10UnidadSEPARADOR ALFABÉTICO SET OFICIO  $ 1.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.650 $ 14.650
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento10UnidadFUNDAS PLÁSTICAS CARTA SET DE 10 UNIDADES TRASPARENTES  $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento10UnidadFUNDAS PLÁSTICAS OFICIO SET DE 10 UNIDADES TRASPARENTES  $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
44122104
Clips para papel25UnidadCAJA DE ACCOCLIP  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.250 $ 21.250
31201517
Cinta para empaquetar15UnidadFILM DE EMBALAJE INDUSTRIAL GRANDE TRASPARENTE ROLLO  $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.250 $ 50.250
44111801
Rotuladores1UnidadROTULADOR DYMO  $ 36.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.990 $ 36.990
44111801
Rotuladores2UnidadROTULADOR REPUESTOS  $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.980 $ 6.980
31151904
Correa de plástico10UnidadCORDEL PLASTICO  $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.600 $ 14.600
55121616
Banderitas autoadhesivas20UnidadBANDERITAS EN SET DE 4 COLORES  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices50Unidad50 LAPICES BIC PUNTA FINA  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31201528
Cinta de montaje20UnidadCINTA DE EMBALAJE 48X40 TRASPARENTE  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
Total Neto $ 906.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.326
TOTAL OC $ 1.079.306


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.