Orden de Compra. Nº
3539-10-AG26
"
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA JEMGE
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3539-10-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA JEMGE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.041-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS del sistema sifie.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.041-9
Dirección de Facturación
AV. TUPPER 1725, SANTIAGO
Comuna
Santiago
Impuesto
172326,2
Dirección de Envío de la Factura
AV. TUPPER 1725, SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribucion Global
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T.
76.100.732-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Distribucion Global
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122001
Archivadores de fichas
50
Unidad
ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO SIMILAR AUCA CAFE
$ 1.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.000
$ 61.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
80
Unidad
RESMA CARTA DE 500 HOJAS PAPEL BLANCO
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 239.200
$ 239.200
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
70
Unidad
RESMA OFICIO DE 500 HOJAS PAPEL BLANCO
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 224.000
$ 224.000
44111616
Separadores de talones
50
Unidad
SEPARADOR OFICIO VINIL SET
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.500
$ 32.500
44111616
Separadores de talones
40
Unidad
POST IT 660 LINEAL AMAMRILLO
$ 755,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.200
$ 30.200
44111616
Separadores de talones
10
Unidad
BOLSA DE 500 GRAMOS DE ELASTICOS GRUESOS
$ 2.215,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.150
$ 22.150
44121801
Cinta correctora
10
Unidad
CORRECTOR DE CINTA
$ 675,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.750
$ 6.750
60121702
Tinta para timbres
10
Unidad
TINTA PARA TAMPON ROJO LIQUIDA EN BOTELLA
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
44121505
Sobres especiales
12
Unidad
SOBRE OFICIO PAQUETE DE 25 UNIDADES
$ 2.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.800
$ 31.800
44121505
Sobres especiales
12
Unidad
SOBRE CARTA PAQUETE DE 25 UNIDADES
$ 2.330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.960
$ 27.960
44111616
Separadores de talones
12
Unidad
SOBRE EXTRA OFICIO PAQUETE DE 25 UNIDADES
$ 3.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.600
$ 42.600
44111616
Separadores de talones
10
Unidad
SEPARADOR ALFABETICO SET CARTA
$ 1.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.700
$ 13.700
31201528
Cinta de montaje
10
Unidad
SEPARADOR ALFABÉTICO SET OFICIO
$ 1.465,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.650
$ 14.650
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento
10
Unidad
FUNDAS PLÁSTICAS CARTA SET DE 10 UNIDADES TRASPARENTES
$ 275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.750
$ 2.750
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento
10
Unidad
FUNDAS PLÁSTICAS OFICIO SET DE 10 UNIDADES TRASPARENTES
$ 285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.850
$ 2.850
44122104
Clips para papel
25
Unidad
CAJA DE ACCOCLIP
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.250
$ 21.250
31201517
Cinta para empaquetar
15
Unidad
FILM DE EMBALAJE INDUSTRIAL GRANDE TRASPARENTE ROLLO
$ 3.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.250
$ 50.250
44111801
Rotuladores
1
Unidad
ROTULADOR DYMO
$ 36.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.990
$ 36.990
44111801
Rotuladores
2
Unidad
ROTULADOR REPUESTOS
$ 3.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.980
$ 6.980
31151904
Correa de plástico
10
Unidad
CORDEL PLASTICO
$ 1.460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.600
$ 14.600
55121616
Banderitas autoadhesivas
20
Unidad
BANDERITAS EN SET DE 4 COLORES
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.200
$ 5.200
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
50
Unidad
50 LAPICES BIC PUNTA FINA
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
31201528
Cinta de montaje
20
Unidad
CINTA DE EMBALAJE 48X40 TRASPARENTE
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
Total Neto
$ 906.980
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 172.326
TOTAL OC
$ 1.079.306
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.