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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3539-1099-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-11-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE LAVANDERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3539-12-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Jefatura Estado Mayor General De Ejercito
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R.U.T. |
61.101.041-9 |
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Dirección de Facturación |
AV. TUPPER 1725, SANTIAGO |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
81109,24367762 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. TUPPER 1725, SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-11-2010 |
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Proveedor |
LAVANDERIA ROSSE MARY |
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Razón Social |
JOSE GUILLERMO SOTO JARA
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R.U.T. |
6.606.751-3 |
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Sucursal |
LAVANDERIA ROSSE MARY |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Mantel de mesa | 320 | Unidad | LAVADO MANTELES DE MESA | |
$ 1.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 322.560
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$ 322.689
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| Individuales | 310 | Unidad | LAVADO CARPETAS | |
$ 336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 104.160
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$ 104.202
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Total Neto
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$ 426.891
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 81.109
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$ 508.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.