Orden de Compra. Nº3539-123-CM19 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LA JEMGE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3539-123-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LA JEMGE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.041-9
Dirección de Unidad de Compra AV. TUPPER 1725, SANTIAGO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.041-9
Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 39506
Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes6 (1233582 )DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK FRESHMATIC BOSQUE MAGICO REPUESTO 250 ML UNIDAD 1259653(1233582) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK FRESHMATIC BOSQUE MAGICO REPUESTO 250 ML UNIDAD; Código: 24236BM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.280 $ 23.280
0
2239-7-LP12
 30 (977060 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDADES 992060(977060) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDADES; Código: 15523; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.180 $ 9.180
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel5 (118346 )TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS 122666(118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS; Código: 88817; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.250 $ 31.250
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos10 (996315 )CERA VIRGINIA ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900 ML 1013358(996315) CERA VIRGINIA ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900 ML; Código: 88728; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.460 $ 26.460
0
2239-7-LP12
 10 (981258 )GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 200 ML UNIDAD 996718(981258) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 200 ML UNIDAD ; Código: 26298; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.130 $ 21.130
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel100 (976604 )SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA PAQUETE 50 UNIDADES 991604(976604) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA PAQUETE 50 UNIDADES; Código: 12561; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
47131602
2239-7-LP12
Traperos10 (679156 )TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD 679493(679156) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD; Código: 86589; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.780 $ 6.780
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl20 (1110684 )CLORO IMPEKE CONCENTRADO 7% 1 LITRO 1130685(1110684) CLORO IMPEKE CONCENTRADO 7% 1 LITRO; Código: 17450; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.740 $ 10.740
0
2239-7-LP12
 36 (1106418 )BOLSA DE BASURA SUPERIOR 80 X 120 10 UNIDADES 1126452(1106418) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 80 X 120 10 UNIDADES; Código: 21932; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.208 $ 62.208
Total Neto $ 207.928
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.506
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 247.434


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.