Orden de Compra. Nº3539-129-CM19 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA JEMGE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3539-129-CM19
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 06-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA JEMGE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SOLICITA CANCELACIÓN POR ERROR EN LA ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.041-9
Dirección de Unidad de Compra AV. TUPPER 1725, SANTIAGO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.041-9
Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 10402
Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
2239-4-LP14
Marcadores24 (1345600 )MARCADOR TORRE PIZARRA PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD 1371854(1345600) MARCADOR TORRE PIZARRA PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.472 $ 11.472
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras6 (1109070 )CORCHETERA RHEIN 26/6 MEDIUM UNIDAD 1129070(1109070) CORCHETERA RHEIN 26/6 MEDIUM UNIDAD; Código: U378310; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.392 $ 22.392
44122101
2239-4-LP14
Gomas elásticas5 (1166399 )ELÁSTICO DIMERC 1 KILO BLANCO UNIDAD 1192571(1166399) ELÁSTICO DIMERC 1 KILO BLANCO UNIDAD; Código: S583720; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.435 $ 21.435
Total Neto $ 55.299
Descuento $ 553
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.402
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 65.148


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.