Orden de Compra. Nº3539-229-CM18 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO JEMGE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3539-229-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO JEMGE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.041-9
Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada 1724 3er piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.041-9
Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 53351
Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131602
2239-7-LP12
Traperos10 (679156 )TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD 679493(679156) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD; Código: ACCPAALG1817; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.180 $ 6.180
47121802
2239-7-LP12
Removedores10 (975296 )DESENGRASANTE TREMEX ANTIGRASA GATILLO 500 ML UNIDAD 990296(975296) DESENGRASANTE TREMEX ANTIGRASA GATILLO 500 ML UNIDAD; Código: QUICOCDEG3597; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.980 $ 11.980
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza30 (975869 )PANO LIVE CELULOSA ABSORVENTE 38 X 40 CM UNIDAD 990869(975869) PANO LIVE CELULOSA ABSORVENTE 38 X 40 CM UNIDAD; Código: ACCPACEL1803; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.150 $ 9.150
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes30 (975332 )DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AUTO SPORT APARATO ACQUA UNIDAD 990332(975332) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AUTO SPORT APARATO ACQUA UNIDAD; Código: QUIAMBODO3297; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.520 $ 80.520
47131830
2239-7-LP12
Productos de limpieza de muebles20 (1027702 )LUSTRAMUEBLE TREMEX TRADICIONAL 500 CC 500 CC 1047964(1027702) LUSTRAMUEBLE TREMEX TRADICIONAL 500 CC 500 CC; Código: QUISUPLUS3687; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.600 $ 28.600
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel5 (975226 )TOALLA DE PAPEL TORK BLANCA - 250 M 6 ROLLOS 990226(975226) TOALLA DE PAPEL TORK BLANCA - 250 M 6 ROLLOS; Código: HIPTOAAFH2827; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 30.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.050 $ 153.050
Total Neto $ 289.480
Descuento $ 8.684
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.351
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 334.147


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.