|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3539-229-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
20-11-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO JEMGE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.041-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Blanco Encalada 1724 3er piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.041-9 |
|
Dirección de Facturación |
AV. TUPPER 1725, SANTIAGO |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
53351 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. TUPPER 1725, SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
|
Razón Social |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.906.980-8 |
|
Sucursal |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131602 2239-7-LP12
| Traperos | 10 | | (679156 )TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD 679493 | (679156) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD; Código: ACCPAALG1817; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 618,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.180
|
$ 6.180
|
47121802 2239-7-LP12
| Removedores | 10 | | (975296 )DESENGRASANTE TREMEX ANTIGRASA GATILLO 500 ML UNIDAD 990296 | (975296) DESENGRASANTE TREMEX ANTIGRASA GATILLO 500 ML UNIDAD; Código: QUICOCDEG3597; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.198,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.980
|
$ 11.980
|
47131502 2239-7-LP12
| Bayetas o trapos de limpieza | 30 | | (975869 )PANO LIVE CELULOSA ABSORVENTE 38 X 40 CM UNIDAD 990869 | (975869) PANO LIVE CELULOSA ABSORVENTE 38 X 40 CM UNIDAD; Código: ACCPACEL1803; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 305,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.150
|
$ 9.150
|
47131816 2239-7-LP12
| Desodorantes | 30 | | (975332 )DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AUTO SPORT APARATO ACQUA UNIDAD 990332 | (975332) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AUTO SPORT APARATO ACQUA UNIDAD; Código: QUIAMBODO3297; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.684,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 80.520
|
$ 80.520
|
47131830 2239-7-LP12
| Productos de limpieza de muebles | 20 | | (1027702 )LUSTRAMUEBLE TREMEX TRADICIONAL 500 CC 500 CC 1047964 | (1027702) LUSTRAMUEBLE TREMEX TRADICIONAL 500 CC 500 CC; Código: QUISUPLUS3687; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.430,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 28.600
|
$ 28.600
|
14111703 2239-7-LP12
| Toallas de papel | 5 | | (975226 )TOALLA DE PAPEL TORK BLANCA - 250 M 6 ROLLOS 990226 | (975226) TOALLA DE PAPEL TORK BLANCA - 250 M 6 ROLLOS; Código: HIPTOAAFH2827; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 30.610,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 153.050
|
$ 153.050
|
|
|
Total Neto
|
$ 289.480
|
|
Descuento
|
$ 8.684
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 53.351
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 334.147
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.