Orden de Compra. Nº3539-402-SE11 "COMPRA DE AGUA DESTILADA"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Estado Mayor General De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3539-402-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-05-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE AGUA DESTILADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE
Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito
R.U.T. 61.101.041-9
Dirección de Unidad de Compra Portada de Guías 1187 Piso 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito
R.U.T. 61.101.041-9
Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, SANTIAGO
Comuna Santiago Centro
Impuesto 10336
Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-05-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 771741606
Razón Social SOC.ARTESANOS DESTILADORES DE AGUA Y LIQUIDOS AFIN
R.U.T. 77.174.160-6
Sucursal 771741606
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102702
Agua destilada para irrigación640LitroAGUA DESTILADA  $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.400 $ 54.400
Total Neto $ 54.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.336
TOTAL OC $ 64.736


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.