Orden de Compra. Nº3539-445-SE07 "DECLARACION DE FACTURA DE COCKTAIL MASAS"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Estado Mayor General De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3539-445-SE07
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2007
Nombre de la Orden de Compra DECLARACION DE FACTURA DE COCKTAIL MASAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Proveniente de Licitación 3539-84-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE
Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito
R.U.T. 61.101.041-9
Dirección de Unidad de Compra Portada de Guías 1187 Piso 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Estado Mayor General De Ejercito
R.U.T. 61.101.041-9
Dirección de Facturación Blanco Encalada 1724 3er piso
Comuna -1
Impuesto 2850,002736
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 1724 3er piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MONTES Y MONTES LTDA
R.U.T. 78.138.170-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Empanadas de queso cocktail para freír336UnidadEmpanadas de queso cocktail para freírEmpanadas de queso cocktail para freír $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.000
Total Neto $ 15.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.850
TOTAL OC $ 17.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.