Orden de Compra. Nº
3539-46-AG23
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DCHEE
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3539-46-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-06-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DCHEE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.041-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.041-9
Dirección de Facturación
AV. TUPPER 1725, SANTIAGO
Comuna
Santiago
Impuesto
40283,8
Dirección de Envío de la Factura
AV. TUPPER 1725, SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sanitiza19
Razón Social
COMERCIALIZADORA GYS SPA
R.U.T.
77.332.853-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Sanitiza19
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
15
Unidad
PACK DE 10 BOLSA BASURA 50X70, PAQUETE DE 10 UNIDADES
$ 460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad
LIMPIADOR EN CREMA CIF 750 GRS
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad
CLORO ENVASE DE 5 LITROS CADA UNO
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.940
$ 11.940
47131803
Desinfectantes domésticos
12
Unidad
DESINFECTANTE EN AEROSOL LYSONFORM 360 ML
$ 2.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.600
$ 24.600
14111703
Toallas de papel
12
Unidad
PAPEL HIGIENICO 4X500 MTS, PAQUETE DE 4 UNIDADES
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad
BIDON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS ENVASE DE 5 LITROS CADA UNO
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
14111703
Toallas de papel
24
Unidad
TOALLA DE PAPEL 2X250MTS PAQUETE DE 2 UNIDADES
$ 3.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.400
$ 80.400
47121701
Bolsas de basura
8
Unidad
BOLSA DE BASURA DE 100X120 CMS, PAQUETE DE 10 UNIDADES
$ 4.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.200
$ 35.200
47131603
Esponjas
6
Unidad
ESPONJA PARA LOZA
$ 130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 780
$ 780
Total Neto
$ 212.020
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.284
TOTAL OC
$ 252.304
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.156.526-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
89.752.800-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.332.853-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.911.632-K
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.462.500-5
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.539.061-3
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
19.260.495-8
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.556.496-2
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.579.616-4
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.266.833-3
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.319.828-4
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
76.814.370-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.