Orden de Compra. Nº3539-46-AG23 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DCHEE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3539-46-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DCHEE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.041-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.041-9
Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 40283,8
Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sanitiza19
Razón Social COMERCIALIZADORA GYS SPA
R.U.T. 77.332.853-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sanitiza19
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura15UnidadPACK DE 10 BOLSA BASURA 50X70, PAQUETE DE 10 UNIDADES  $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadLIMPIADOR EN CREMA CIF 750 GRS  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadCLORO ENVASE DE 5 LITROS CADA UNO  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadDESINFECTANTE EN AEROSOL LYSONFORM 360 ML  $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600
14111703
Toallas de papel12UnidadPAPEL HIGIENICO 4X500 MTS, PAQUETE DE 4 UNIDADES  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadBIDON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS ENVASE DE 5 LITROS CADA UNO   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
14111703
Toallas de papel24UnidadTOALLA DE PAPEL 2X250MTS PAQUETE DE 2 UNIDADES  $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.400 $ 80.400
47121701
Bolsas de basura8UnidadBOLSA DE BASURA DE 100X120 CMS, PAQUETE DE 10 UNIDADES  $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.200 $ 35.200
47131603
Esponjas6Unidad ESPONJA PARA LOZA  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780
Total Neto $ 212.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.284
TOTAL OC $ 252.304


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 89.752.800-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.332.853-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.911.632-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 19.260.495-8 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.556.496-2 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.579.616-4 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.266.833-3 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.814.370-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.