Orden de Compra. Nº3539-54-AG22 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO EN EL DCHEE-JEMGE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3539-54-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO EN EL DCHEE-JEMGE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.041-9
Dirección de Unidad de Compra AV. TUPPER 1725, SANTIAGO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.041-9
Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 39086,8
Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial y Servicios K.Y.R SPA
Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS K.Y.R SPA
R.U.T. 77.195.281-K
Sucursal Comercial y Servicios K.Y.R SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras7UnidadPALO DE MADERA 3*2  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
31161508
Tornillos para madera1UnidadTORNILLO DE MADERA DE 2, SON DE COLOR NEGRO, 1 CAJA DE 100 UNIDADES  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
11121610
Maderas duras4UnidadPALO DE MADERA 3*3  $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800
40141702
Grifos2UnidadSIFÓN LAVAMANOS SALIDA DIRECTA  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.980 $ 11.980
31201517
Cinta para empaquetar3UnidadADHESIVO DE CONTACTO DE 120CC MARCA AGOREX O SUPERIOR  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
40141702
Grifos3UnidadLLAVE LAVAMANOS MARCA FAS, MODELO LC1-1001.  $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.970 $ 59.970
31163301
Plancha de relleno2UnidadPLANCHA DE MADERA DE 18MM TERCIADO RANURADO  $ 31.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.980 $ 63.980
Total Neto $ 205.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.087
TOTAL OC $ 244.807


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.