Orden de Compra. Nº
3539-54-AG22
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO EN EL DCHEE-JEMGE
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3539-54-AG22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-08-2022
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO EN EL DCHEE-JEMGE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.041-9
Dirección de Unidad de Compra
AV. TUPPER 1725, SANTIAGO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.041-9
Dirección de Facturación
AV. TUPPER 1725, SANTIAGO
Comuna
Santiago
Impuesto
39086,8
Dirección de Envío de la Factura
AV. TUPPER 1725, SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial y Servicios K.Y.R SPA
Razón Social
COMERCIAL Y SERVICIOS K.Y.R SPA
R.U.T.
77.195.281-K
Sucursal
Comercial y Servicios K.Y.R SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121610
Maderas duras
7
Unidad
PALO DE MADERA 3*2
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.500
$ 24.500
31161508
Tornillos para madera
1
Unidad
TORNILLO DE MADERA DE 2, SON DE COLOR NEGRO, 1 CAJA DE 100 UNIDADES
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.990
$ 4.990
11121610
Maderas duras
4
Unidad
PALO DE MADERA 3*3
$ 5.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.800
$ 20.800
40141702
Grifos
2
Unidad
SIFÓN LAVAMANOS SALIDA DIRECTA
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.980
$ 11.980
31201517
Cinta para empaquetar
3
Unidad
ADHESIVO DE CONTACTO DE 120CC MARCA AGOREX O SUPERIOR
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
40141702
Grifos
3
Unidad
LLAVE LAVAMANOS MARCA FAS, MODELO LC1-1001.
$ 19.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.970
$ 59.970
31163301
Plancha de relleno
2
Unidad
PLANCHA DE MADERA DE 18MM TERCIADO RANURADO
$ 31.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.980
$ 63.980
Total Neto
$ 205.720
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.087
TOTAL OC
$ 244.807
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.