Orden de Compra. Nº
3539-66-AG22
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ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO JEMGE-CESIM
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3539-66-AG22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-10-2022
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO JEMGE-CESIM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.041-9
Dirección de Unidad de Compra
AV. TUPPER 1725, SANTIAGO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.041-9
Dirección de Facturación
AV. TUPPER 1725, SANTIAGO
Comuna
Santiago
Impuesto
112099,24
Dirección de Envío de la Factura
AV. TUPPER 1725, SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Surti Ventas S.A.
Razón Social
SURTI VENTAS S.A.
R.U.T.
76.462.500-5
Sucursal
Surti Ventas S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121704
Lápiz pasta
5
Caja
LAPIZ TINTA GEL TIPO PILOT 0.7 COLOR AZUL
$ 7.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.120
$ 39.120
44122010
Divisores
40
Unidad
SEPARADOR OFICIO (VINILICO)
$ 1.291,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.640
$ 51.640
44122001
Archivadores de fichas
40
Unidad
ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO
$ 1.392,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.680
$ 55.680
44122010
Divisores
40
Unidad
SEPARADOR CARTA (VINILICO)
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.720
$ 48.720
44122104
Clips para papel
60
Unidad
CAJAS DE CLIPS 32 MM
$ 241,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.460
$ 14.460
14111531
Libros o cuadernos de registro
6
Unidad
LIBRO DE ASISTENCIA
$ 2.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.860
$ 13.860
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
40
Unidad
RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRS
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.120
$ 134.120
44103506
Cinta de encuadernación
30
Unidad
CINTA ADHESIVA TIPO (SCOTCH) 18 MM
$ 267,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.010
$ 8.010
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre
30
Unidad
REPUESTOS PORTAMINAS 0,7
$ 555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.650
$ 16.650
44121705
Portaminas
20
Unidad
LAPIZ PORTAMINAS 0.7
$ 926,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.520
$ 18.520
14111531
Libros o cuadernos de registro
8
Unidad
LIBRO DE CORRESPONDENCIA DE 100 HOJAS
$ 3.682,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.456
$ 29.456
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
40
Unidad
RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRS
$ 3.994,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.760
$ 159.760
Total Neto
$ 589.996
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 112.099
TOTAL OC
$ 702.095
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
7.695.706-1
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.