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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3539-68-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
adquisicion de elementos de aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.041-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Blanco Encalada 1724 3er piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.041-9 |
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Dirección de Facturación |
AV. TUPPER 1725, SANTIAGO |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
59087,1994 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. TUPPER 1725, SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131803 2239-7-LP12
| Desinfectantes domésticos | 24 | | (975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC 990996 | (975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC; Código: Z292511;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.692,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.608
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$ 40.608
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14111704 2239-7-LP12
| Papel higiénico | 24 | | (976395) PAPEL HIGIÉNICO ELITE DOBLE HOJA 30 METROS PAQUETE DE 8 ROLLOS 991395 | (976395) PAPEL HIGIÉNICO ELITE DOBLE HOJA 30 METROS PAQUETE DE 8 ROLLOS; Código: Z281720;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.935,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.440
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$ 70.440
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14111703 2239-7-LP12
| Toallas de papel | 5 | | (1018413) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD 1038483 | (1018413) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD; Código: Z379476;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.220,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.100
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$ 31.100
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47131805 2239-7-LP12
| Limpiadores de uso general | 24 | | (1214387) LIMPIA PISOS POETT AROMA PRIMAVERA 900CC UNIDAD 1239887 | (1214387) LIMPIA PISOS POETT AROMA PRIMAVERA 900CC UNIDAD; Código: Z208513;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.198,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.752
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$ 28.752
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47131816 2239-7-LP12
| Desodorantes | 24 | | (975334) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE PARA AUTO SPORT APARATO VAINILLA 7 ML UNIDAD 990334 | (975334) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE PARA AUTO SPORT APARATO VAINILLA 7 ML UNIDAD; Código: Z311744;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.553,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.272
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$ 61.272
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47131824 2239-7-LP12
| Productos de limpieza de ventanas | 24 | | (30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC 32391 | (30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC; Código: Z280214;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.654,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.696
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$ 39.696
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47131810 2239-7-LP12
| Productos para lavar platos | 24 | | (211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC 211533 | (211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC ; Código: Z280011;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.695,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.680
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$ 40.680
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Total Neto
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$ 312.548
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Descuento
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$ 1.563
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 59.087
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 370.072
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.