|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3539-720-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-09-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO SERVICIO LAVANDERIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3539-9-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Jefatura Estado Mayor General De Ejercito
|
|
R.U.T. |
61.101.041-9 |
|
Dirección de Facturación |
AV. TUPPER 1725, SANTIAGO |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
15078,1764705805 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. TUPPER 1725, SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LAVANDERIA ROSSE MARY |
|
Razón Social |
JOSE GUILLERMO SOTO JARA
|
|
R.U.T. |
6.606.751-3 |
|
Sucursal |
LAVANDERIA ROSSE MARY |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Servicios de lavandería | 61 | Unidad | LAVADO CARPETAS | LAVADO CARPETAS |
$ 318,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.398
|
$ 19.376
|
|
| Servicios de lavandería | 63 | Unidad | LAVADO MANTELES | LAVADO MANTELES |
$ 952,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 59.976
|
$ 59.982
|
|
|
Total Neto
|
$ 79.359
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.078
|
|
$ 94.437
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.