Orden de Compra. Nº3539-87-AG22 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL CONSEJO MILITAR AÑO 2022"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3539-87-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL CONSEJO MILITAR AÑO 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.041-9
Dirección de Unidad de Compra AV. TUPPER 1725, SANTIAGO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.041-9
Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 48309,4
Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas S.A.
Razón Social SURTI VENTAS S.A.
R.U.T. 76.462.500-5
Sucursal Surti Ventas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar1UnidadSOBRE CAFE GRANDES SACO PAQUETE 50 UNI  $ 6.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.755 $ 6.755
14111531
Libros o cuadernos de registro48UnidadBLOCK DE NOTA CUADRICULADO TAMAÑO CARTA  $ 1.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.736 $ 62.736
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices48UnidadLAPICES AZUL VBALL GRIP SIMILAR PILOT 1.0  $ 1.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.024 $ 63.024
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices30UnidadLAPICES ROJO VBALL GRIP SIMILAR PILOT 1.0  $ 1.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.390 $ 39.390
55121616
Banderitas autoadhesivas15UnidadSET BANDERITAS CHICAS PLASTICAS 3M COLOR ROJO-AZUL-AMARILLO-VERDE  $ 1.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.035 $ 28.035
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10UnidadRESMAS CARTA COLOR BLANCO  $ 3.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.110 $ 34.110
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5UnidadRESMAS OFICIO COLOR BLANCO  $ 4.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.210 $ 20.210
Total Neto $ 254.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.309
TOTAL OC $ 302.569


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.