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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3539-964-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-11-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra de verduras |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3539-18-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Jefatura Estado Mayor General De Ejercito
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R.U.T. |
61.101.041-9 |
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Dirección de Facturación |
AV. TUPPER 1725, SANTIAGO |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
35482,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. TUPPER 1725, SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-11-2011 |
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Proveedor |
MARIA ELSA ESPINOZA |
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Razón Social |
MARIA ELSA ESPINOZA HERNANDEZ
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R.U.T. |
13.378.690-2 |
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Sucursal |
MARIA ELSA ESPINOZA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101538
| Verduras frescas | 15 | kilogramo | tomates | |
$ 1.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.000
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$ 24.000
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50101538
| Verduras frescas | 24 | Atado | zanahorias | |
$ 400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.600
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$ 9.600
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50101538
| Verduras frescas | 15 | Unidad | pimientos | |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.150
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$ 3.150
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50101538
| Verduras frescas | 600 | Unidad | zapallo italiano | |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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Total Neto
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$ 186.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.482
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$ 222.232
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.