Orden de Compra. Nº354-112-CM16 "MATERIALES DE OFICINA GOB CHACABUCO SEP"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación de Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 354-112-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA GOB CHACABUCO SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación
Razón Social Gobernación de Chacabuco
R.U.T. 71.537.200-2
Dirección de Unidad de Compra Carretera Gral. San Martín 253
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación de Chacabuco
R.U.T. 71.537.200-2
Dirección de Facturación AVDA. FONNT 032, OFICINA 04 COLINA
Comuna Colina
Impuesto 25108,12
Dirección de Envío de la Factura AVDA. FONNT 032, OFICINA 04 COLINA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-09-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel8 (26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS 28462(26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS; Código: 85546;Región : RM $ 9.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.992 $ 74.992
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general7 (30931) LIMPIADOR MULTIUSO GLASSEX GATILLO 500 CC 32968(30931) LIMPIADOR MULTIUSO GLASSEX GATILLO 500 CC; Código: 12433;Región : RM $ 1.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.795 $ 11.795
47131602
2239-7-LP12
Traperos10 (679156) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD 679493(679156) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD; Código: 86589;Región : RM $ 649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.490 $ 6.490
53131608
2239-7-LP12
Jabones7 (809371) JABÓN DE TOCADOR LE SANCY LIQUIDO GEL PLUS ALOE VERA 750 ML 813591(809371) JABÓN DE TOCADOR LE SANCY LIQUIDO GEL PLUS ALOE VERA 750 ML; Código: 92028AA;Región : RM $ 1.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.157 $ 10.157
10191509
2239-7-LP12
Insecticidas6 (975050) INSECTICIDA RAID AEROSOL TODO INSECTO 360 CC 990050(975050) INSECTICIDA RAID AEROSOL TODO INSECTO 360 CC; Código: 87202;Región : RM $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM PAQ 10 U15 (981315) BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM PAQ 10 UNIDADES 996775(981315) BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM PAQ 10 UNIDADES; Código: 85409;Región : RM $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.935 $ 7.935
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel4 (1031809) SERVILLETA DE PAPEL ELITE MESA BLANCA 33 X 33 CM PAQ 50 UN 1051940(1031809) SERVILLETA DE PAPEL ELITE MESA BLANCA 33 X 33 CM PAQ 50 UN; Código: 12562;Región : RM $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.484 $ 1.484
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos5 (1180200) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL ANTIBACTERIAL TRADICIONAL 360 CC UNIDAD 1206230(1180200) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL ANTIBACTERIAL TRADICIONAL 360 CC UNIDAD; Código: 84802T;Región : RM $ 1.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.415 $ 7.415
Total Neto $ 132.148
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.108
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 157.256


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.