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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
354-112-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-09-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA GOB CHACABUCO SEP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Gobernación |
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Razón Social |
Gobernación de Chacabuco
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R.U.T. |
71.537.200-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carretera Gral. San Martín 253 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gobernación de Chacabuco
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R.U.T. |
71.537.200-2 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. FONNT 032, OFICINA 04 COLINA |
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Comuna |
Colina
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Impuesto |
25108,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. FONNT 032, OFICINA 04 COLINA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-09-2016 |
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703 2239-7-LP12
| Toallas de papel | 8 | | (26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS 28462 | (26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS; Código: 85546;Región : RM
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$ 9.374,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 74.992
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$ 74.992
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47131805 2239-7-LP12
| Limpiadores de uso general | 7 | | (30931) LIMPIADOR MULTIUSO GLASSEX GATILLO 500 CC 32968 | (30931) LIMPIADOR MULTIUSO GLASSEX GATILLO 500 CC; Código: 12433;Región : RM
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$ 1.685,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.795
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$ 11.795
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47131602 2239-7-LP12
| Traperos | 10 | | (679156) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD 679493 | (679156) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD; Código: 86589;Región : RM
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$ 649,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.490
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$ 6.490
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53131608 2239-7-LP12
| Jabones | 7 | | (809371) JABÓN DE TOCADOR LE SANCY LIQUIDO GEL PLUS ALOE VERA 750 ML 813591 | (809371) JABÓN DE TOCADOR LE SANCY LIQUIDO GEL PLUS ALOE VERA 750 ML; Código: 92028AA;Región : RM
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$ 1.451,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.157
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$ 10.157
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10191509 2239-7-LP12
| Insecticidas | 6 | | (975050) INSECTICIDA RAID AEROSOL TODO INSECTO 360 CC 990050 | (975050) INSECTICIDA RAID AEROSOL TODO INSECTO 360 CC; Código: 87202;Región : RM
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$ 1.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.880
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$ 11.880
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0 2239-7-LP12
| BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM PAQ 10 U | 15 | | (981315) BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM PAQ 10 UNIDADES 996775 | (981315) BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM PAQ 10 UNIDADES; Código: 85409;Región : RM
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$ 529,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.935
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$ 7.935
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14111705 2239-7-LP12
| Servilletas de papel | 4 | | (1031809) SERVILLETA DE PAPEL ELITE MESA BLANCA 33 X 33 CM PAQ 50 UN 1051940 | (1031809) SERVILLETA DE PAPEL ELITE MESA BLANCA 33 X 33 CM PAQ 50 UN; Código: 12562;Región : RM
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$ 371,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.484
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$ 1.484
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47131803 2239-7-LP12
| Desinfectantes domésticos | 5 | | (1180200) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL ANTIBACTERIAL TRADICIONAL 360 CC UNIDAD 1206230 | (1180200) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL ANTIBACTERIAL TRADICIONAL 360 CC UNIDAD; Código: 84802T;Región : RM
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$ 1.483,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.415
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$ 7.415
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Total Neto
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$ 132.148
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.108
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 157.256
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.