Orden de Compra. Nº354-133-CM16 "COMPRA MATERIALES DE ASEO GOB CHACABUCO"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación de Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 354-133-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO GOB CHACABUCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación
Razón Social Gobernación de Chacabuco
R.U.T. 71.537.200-2
Dirección de Unidad de Compra Carretera Gral. San Martín 253
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación de Chacabuco
R.U.T. 71.537.200-2
Dirección de Facturación AVDA. FONNT 032, OFICINA 04 COLINA
Comuna Colina
Impuesto 24422,6
Dirección de Envío de la Factura AVDA. FONNT 032, OFICINA 04 COLINA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 20 (25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828(25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS ; Código: 10977;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.700 $ 12.700
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel4 (26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS 28462(26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS; Código: 85546;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.096 $ 37.096
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos6 (30010) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML 32047(30010) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML; Código: 84749;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.404 $ 4.404
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes10 (975330) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL MANANA DE CAMPO 360 CC 990330(975330) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL MANANA DE CAMPO 360 CC ; Código: 86099;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.160 $ 14.160
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico6 (976584) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 250 METROS DOBLE HOJA EXTRA BLANCO PAQUETE DE 6 ROLLOS 991584(976584) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 250 METROS DOBLE HOJA EXTRA BLANCO PAQUETE DE 6 ROLLOS; Código: 83727;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.180 $ 60.180
Total Neto $ 128.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.423
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 152.963


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.