Orden de Compra. Nº354-164-CM13 "Articulos de aseo Gob. Chacabuco"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación de Chacabuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 354-164-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2013
Nombre de la Orden de Compra Articulos de aseo Gob. Chacabuco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación
Razón Social Gobernación de Chacabuco
R.U.T. 71.537.200-2
Dirección de Unidad de Compra Carretera Gral. San Martín 253
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación de Chacabuco
R.U.T. 71.537.200-2
Dirección de Facturación AVDA. FONNT 032, OFICINA 04 COLINA
Comuna Colina
Impuesto 15546,2769
Dirección de Envío de la Factura AVDA. FONNT 032, OFICINA 04 COLINA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP07
Toallas de papel5 (26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS 28462(26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS; Código: 85546;Región : RM $ 8.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.280 $ 44.280
53131608
2239-7-LP07
Jabones10 (29485) JABÓN SIMONDS LIQUIDO DOSIFICADOR HIGIENIC 360 ml 31522(29485) JABÓN SIMONDS LIQUIDO DOSIFICADOR HIGIENIC 360 ml; Código: 12532;Región : RM $ 788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.880 $ 7.880
47131810
2239-7-LP07
Productos para lavar platos12 (70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML 72485(70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML; Código: 84752;Región : RM $ 792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.504 $ 9.504
47131618
2239-7-LP07
Mopas húmedas5 (210745) MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO 20 CM 210745(210745) MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO 20 CM; Código: 12464;Región : RM $ 1.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.885 $ 9.885
47131803
2239-7-LP07
Desinfectantes domésticos10 (673485) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL 340 GR 673816(673485) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL 340 GR; Código: 17280CP;Región : RM $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100
Total Neto $ 82.649
Descuento $ 826
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.546
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 97.369


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.