Orden de Compra. Nº354-167-AG23 "SOLICITUD DE KIT DE ÚTILES DE ASEO PARA PLAN CALLE a compra ágil: 354-213-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHACABUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 354-167-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2023
Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD DE KIT DE ÚTILES DE ASEO PARA PLAN CALLE a compra ágil: 354-213-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegación Provincial de Chacabuco
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHACABUCO
R.U.T. 71.537.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 258 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHACABUCO
R.U.T. 71.537.200-2
Dirección de Facturación AVDA. FONNT 032, OFICINA 04 COLINA
Comuna Colina
Impuesto 52383
Dirección de Envío de la Factura AVDA. FONNT 032, OFICINA 04 COLINA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Angela
Razón Social ANGELA CLAUDIA MARAMBIO DEL CANTO
R.U.T. 11.163.722-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Angela
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones60Sachet60 SACHET DE JABÓN LIQUIDO INDIVIDUALES   $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
47121708
Bolsas higiénicas30Paquete30 PAQUETES DE TOALLAS HIGIÉNICAS DE 8 UNIDADES   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
42131602
Cubrebarbas para el personal sanitario30Unidad30 MAQUINAS DE AFEITAR DESECHABLES SET DE 3 UNIDADES   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
53131502
Pasta de dientes60Unidad60 PASTA DE DIENTES PEQUEÑAS INDIVIDUALES  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
53131628
Shampoo60Sachet60 SACHET INDIVIDUALES DE SHAMPOO   $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
53131503
Cepillos de dientes30Unidad30 CEPILLOS DE DIENTES INDIVIDUALES MARCA COLGATE   $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
53131604
Peines o cepillos para el pelo30Unidad30 PEINETAS INDIVIDUALES   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
14111704
Papel higiénico30Paquete30 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO DE 4 ROLLOS C/U   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 275.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.383
TOTAL OC $ 328.083


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.579.616-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 11.163.722-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.