Orden de Compra. Nº354-172-AG23 "COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA LA DELEGACIÓN DE CHACABUCO a compra ágil: 354-219-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHACABUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 354-172-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA LA DELEGACIÓN DE CHACABUCO a compra ágil: 354-219-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegación Provincial de Chacabuco
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHACABUCO
R.U.T. 71.537.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 269 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHACABUCO
R.U.T. 71.537.200-2
Dirección de Facturación AVDA. FONNT 032, OFICINA 04 COLINA
Comuna Colina
Impuesto 47907,36
Dirección de Envío de la Factura AVDA. FONNT 032, OFICINA 04 COLINA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131608
Cepillos para aseos48Unidad- INSECT. AEROSOL 360 CC CASA Y JARDÍN RAID UNI 6 -CLORO GEL 900 ML LAVANDA CALORINA UNI 6 -PASTILLA ESTANQUE 45 GR 2 UN HARPIC UNI 3 -GUANTE LÁTEX MULTIUSO TALLA M IMPEKE UNI 3 - LIMP. PISO 4 LT LAVANDA POETT UNI 3 -JABÓN CON GLICERINA HIG PROFESIONAL 340 ML RAYTAN UNI 5 -PROTECTOR SOLAR FPS 50+ FRASCO 120 ML WORKTEEN UNI 5 -VAPORIZADOR + RPTO CITRICO 20ML AIRWICK UNI 12 -RPTO. VAPORIZADOR LAVANDA 20ML AIRWICK UNI 5  $ 5.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.144 $ 252.144
Total Neto $ 252.144
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.907
TOTAL OC $ 300.051


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.