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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
354-186-CM14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de dipticos programa Seguridad para todos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Gobernación |
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Razón Social |
Gobernación de Chacabuco
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R.U.T. |
71.537.200-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carretera Gral. San Martín 253 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gobernación de Chacabuco
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R.U.T. |
71.537.200-2 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. FONNT 032, OFICINA 04 COLINA |
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Comuna |
Colina
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Impuesto |
636120 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. FONNT 032, OFICINA 04 COLINA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-12-2014 |
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Proveedor |
3F GROUP |
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Razón Social |
TRES F GROUP IMPRESORES S.A.
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R.U.T. |
76.097.922-8 |
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Sucursal |
3F GROUP |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55101520 2239-10-LP10
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 93000 | | (821522) DIPTICO - CARTA CERRADO 28 X 21 CM PAPEL COUCHÉ BRILLANTE 170GR VALOR SOBRE 10000 UNIDADES 827000 | (821522) DIPTICO - CARTA CERRADO 28 X 21 CM PAPEL COUCHÉ BRILLANTE 170GR VALOR SOBRE 10000 UNIDADES; Código: ;Región : RM
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$ 36,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.348.000
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$ 3.348.000
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Total Neto
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$ 3.348.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 636.120
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 3.984.120
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.