Orden de Compra. Nº3540-1038-SE25 "Materias Primas, Tapera 3540-90-L125(pm.1104)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3540-1038-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Materias Primas, Tapera 3540-90-L125(pm.1104)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3540-90-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra General Parra 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación General Parra 102
Comuna Coyhaique
Impuesto 137320,41
Dirección de Envío de la Factura General Parra 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COVEPA SPA
Razón Social COVEPA SPA
R.U.T. 88.909.800-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COVEPA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211507
Pinturas en aerosol6UnidadPinturas en spray color NARANJO FLUORESCENTE de 400 ml o más 205190 - PINT. SPRAY FLUORESCENTE 485 CC NARANJO $ 4.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.010 $ 26.010
31211507
Pinturas en aerosol6UnidadPinturas en spray color VERDE FLUORESCENTE de 400 ml o más 202498 - PINT. SPRAY FLUORESCENTE 485 CC VERDE $ 4.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.010 $ 26.010
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria150UnidadDiscos de corte 7" para metal, de 2,5 mm espesor 210498 - DISCO CORTE 7" MAKITA D-18683 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.500 $ 127.500
26121538
Conjunto de alambre25kilogramoKilos de Alambre Negro recocido N° 14 201265 - ALAMBRE NEGRO N.14 X 25 KG. INCHALAM $ 1.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.375 $ 34.375
31162004
Clavos de mampostería5kilogramoKilos de Clavos corrientes de 1" 201038 - CLAVO CORRIENTE 1" BOLSA X KILO INCHALAM $ 3.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.865 $ 15.865
31162004
Clavos de mampostería125kilogramoKilos Clavos corrientes de 4" 201047 - CLAVO CORRIENTE 4", CAJA 25 KG INCHALAM $ 1.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.625 $ 160.625
30102212
Plancha de cinc30PlanchaPlanchas de Zinc Liso 1000 x 3000 x 0,35 mm 000000 - ZINC-ALUM LISO 0.35 X 3.0 MT $ 10.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.090 $ 312.090
30101815
Conductos de plástico2RolloRollos de Planza de 1/2" x 100 metros de largo, color Negro 207107 - CANERIA PE NEGRA PPP.PN4 1/2 X 100 MT $ 10.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.264 $ 20.264
Total Neto $ 722.739
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.320
TOTAL OC $ 860.059


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.