Orden de Compra. Nº
3540-1038-SE25
"
Materias Primas, Tapera 3540-90-L125(pm.1104)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3540-1038-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
Materias Primas, Tapera 3540-90-L125(pm.1104)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3540-90-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra
General Parra 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Facturación
General Parra 102
Comuna
Coyhaique
Impuesto
137320,41
Dirección de Envío de la Factura
General Parra 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COVEPA SPA
Razón Social
COVEPA SPA
R.U.T.
88.909.800-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COVEPA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211507
Pinturas en aerosol
6
Unidad
Pinturas en spray color NARANJO FLUORESCENTE de 400 ml o más
205190 - PINT. SPRAY FLUORESCENTE 485 CC NARANJO
$ 4.335,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.010
$ 26.010
31211507
Pinturas en aerosol
6
Unidad
Pinturas en spray color VERDE FLUORESCENTE de 400 ml o más
202498 - PINT. SPRAY FLUORESCENTE 485 CC VERDE
$ 4.335,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.010
$ 26.010
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria
150
Unidad
Discos de corte 7" para metal, de 2,5 mm espesor
210498 - DISCO CORTE 7" MAKITA D-18683
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 127.500
$ 127.500
26121538
Conjunto de alambre
25
kilogramo
Kilos de Alambre Negro recocido N° 14
201265 - ALAMBRE NEGRO N.14 X 25 KG. INCHALAM
$ 1.375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.375
$ 34.375
31162004
Clavos de mampostería
5
kilogramo
Kilos de Clavos corrientes de 1"
201038 - CLAVO CORRIENTE 1" BOLSA X KILO INCHALAM
$ 3.173,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.865
$ 15.865
31162004
Clavos de mampostería
125
kilogramo
Kilos Clavos corrientes de 4"
201047 - CLAVO CORRIENTE 4", CAJA 25 KG INCHALAM
$ 1.285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.625
$ 160.625
30102212
Plancha de cinc
30
Plancha
Planchas de Zinc Liso 1000 x 3000 x 0,35 mm
000000 - ZINC-ALUM LISO 0.35 X 3.0 MT
$ 10.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 312.090
$ 312.090
30101815
Conductos de plástico
2
Rollo
Rollos de Planza de 1/2" x 100 metros de largo, color Negro
207107 - CANERIA PE NEGRA PPP.PN4 1/2 X 100 MT
$ 10.132,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.264
$ 20.264
Total Neto
$ 722.739
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 137.320
TOTAL OC
$ 860.059
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.