Orden de Compra. Nº3540-111-SE16 "Utiles de aseo id:3540-39-L116"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3540-111-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-02-2016
Nombre de la Orden de Compra Utiles de aseo id:3540-39-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3540-39-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra General Parra 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación General Parra 102
Comuna Coyhaique
Impuesto 15732,76
Dirección de Envío de la Factura General Parra 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-02-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO
R.U.T. 6.157.887-0
Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121812
Raspadores de limpieza11Unidadvirutilla gruesa acero inoxidable para ollas ESPONJA ACERO VIRUTEX $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.684 $ 2.684
47131502
Paños de limpieza9Unidadpaños o manteles de cocina para secar loza PAÑOS DE SECAR LOZA $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.464 $ 4.464
47131805
Limpiadores de uso general6UnidadLimpiador en crema tipo o similar cif 750 ml aprox LIMPIADOR CIF CREMA 750 GRS $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040 $ 11.040
53131608
Jabones6Litrolitros de Jabón líquido tipo o similar ballerina JABON LIQÑUIDO BALLERINA 1000 ML $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.008 $ 7.008
14111705
Servilletas de papel31PaquetePaquetes servilletas de 50 unidades cada uno SERVILLETA FAVORITA JUNIOR X 50 UNID $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.564
47121701
Bolsas de basura6PaquetePaquetes bolsas para basura de 110x120 extra gruesa para carga pesada BOLSA BASURA SUPERIOR 110 X 120 $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.204 $ 30.204
14111704
Papel higiénico40Rollorollos de papel higiénico de 50 mts HIGIENICO CONFORT X 1 $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.840 $ 19.840
Total Neto $ 82.804
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.733
TOTAL OC $ 98.537


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.