Orden de Compra. Nº3540-1124-SE25 "Útiles de aseo La Tapera ID 3540-83-L125 (P.1325)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3540-1124-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo La Tapera ID 3540-83-L125 (P.1325)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3540-83-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra General Parra 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación General Parra 102
Comuna *
Impuesto 15959,24
Dirección de Envío de la Factura General Parra 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HIMAX
Razón Social DISTRIBUIDORA HIMAX LIMITADA
R.U.T. 76.199.800-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HIMAX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas18Unidad no definidaESPONJA LISA BONOBRILESPONJA LISA BONOBRIL $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
47131618
Mopas húmedas3UnidadTRAPERO PARA PISOS DOBLE OJAL 50 X 45 CMTRAPERO PARA PISOS DOBLE OJAL 50 X 45 CM $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.772 $ 5.772
47131801
Limpiadores de suelos3UnidadLIMPIA PISOS LÍQUIDO 1800 CCLIMPIA PISOS LÍQUIDO 1800 CC $ 2.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.791 $ 7.791
47131810
Productos para lavar platos10UnidadLAVALOZAS LÍQUIDO 750 MLLAVALOZAS LÍQUIDO 750 ML $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.520
12141901
Cloro Cl5UnidadCLORO MULTIUSOS 1 LITROCLORO MULTIUSOS 1 LITRO $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420
14111703
Toallas de papel4UnidadTOALLA DE PAPEL X 250 METROSTOALLA DE PAPEL X 250 METROS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
14111705
Servilletas de papel6UnidadSERVILLETAS DE PAPEL 200 UNIDDES DE 23 X 22 CMSERVILLETAS DE PAPEL 200 UNIDDES DE 23 X 22 CM $ 1.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.066 $ 6.066
47121701
Bolsas de basura7UnidadBOLSA DE BASURA 110X120 CM 5 UNIDADESBOLSA DE BASURA 110X120 CM 5 UNIDADES $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.647 $ 24.647
Total Neto $ 83.996
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.959
TOTAL OC $ 99.955


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.