Orden de Compra. Nº
3540-164-SE21
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Útiles de aseo,Cont. Sum.3540-83-L120(L.Brown)
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3540-164-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-03-2021
Nombre de la Orden de Compra
Útiles de aseo,Cont. Sum.3540-83-L120(L.Brown)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3540-83-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra
General Parra 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12122040070000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Facturación
General Parra 102
Comuna
Coyhaique
Impuesto
20740,02
Dirección de Envío de la Factura
General Parra 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Sur Ltda.
Razón Social
COMERCIAL SUR AUSTRAL LIMITADA
R.U.T.
77.017.190-3
Sucursal
Comercial Sur Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131830
Productos de limpieza de muebles
5
Unidad no definida
Lustra muebles en crema de 250 cc
LUSTRA MUEBLE ARELA EN CREMA 250ML
$ 1.389,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.945
$ 6.945
47131803
Desinfectantes domésticos
15
Unidad
CLORO IMPEKE 1 LITRO
CLORO IMPEKE 1 LITRO
$ 770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.550
$ 11.550
47131810
Productos para lavar platos
10
Unidad
Lavaloza concentrado de 750 ml Drax
Lavaloza concentrado de 750 ml Drax
$ 1.488,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.880
$ 14.880
47131801
Limpiadores de suelos
3
Unidad
Limpia piso líquido de 1800 cc
LIMPIA PISO VIRUTEX CON NANOPARTICULAS DE COBRE
$ 2.389,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.167
$ 7.167
47131502
Paños de limpieza
4
Unidad
Paño esponja multiuso x 6 unidades
PAÑO ESPONJA ABSORVENTE 6 UND.
$ 2.963,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.852
$ 11.852
12191501
Solventes aromáticos
6
Unidad
Desodorante ambiental de 360 cc
Desodorante ambiental de 360 cc
$ 2.073,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.438
$ 12.438
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad
Cif en crema de 750 gr,Cream Cleaner
Cif en crema de 750 gr,Cream Cleaner
$ 2.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.150
$ 11.150
47131603
Esponjas
3
Pack
ESPONJA BONOBRIL PACK DE 4 UND.
ESPONJA BONOBRIL PACK DE 4 UND.
$ 912,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.736
$ 2.736
47131803
Desinfectantes domésticos
11
Pack
PASTILLA AZUL PARA ESTANQUE WC PACK 3 UND
PASTILLA AZUL PARA ESTANQUE WC PACK 3 UND
$ 2.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.070
$ 26.070
24111503
Bolsas de plástico
5
Paquete
Bolsa para basura, en rollo de 10 unidades 70 x 90 Virutex
Bolsa para basura, en rollo de 10 unidades 70 x 90 Virutex
$ 874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.370
$ 4.370
Total Neto
$ 109.158
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.740
TOTAL OC
$ 129.898
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.