Orden de Compra. Nº3540-164-SE21 "Útiles de aseo,Cont. Sum.3540-83-L120(L.Brown)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3540-164-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-03-2021
Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo,Cont. Sum.3540-83-L120(L.Brown)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3540-83-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra General Parra 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12122040070000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación General Parra 102
Comuna Coyhaique
Impuesto 20740,02
Dirección de Envío de la Factura General Parra 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Sur Ltda.
Razón Social COMERCIAL SUR AUSTRAL LIMITADA
R.U.T. 77.017.190-3
Sucursal Comercial Sur Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131830
Productos de limpieza de muebles5Unidad no definidaLustra muebles en crema de 250 cc LUSTRA MUEBLE ARELA EN CREMA 250ML $ 1.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.945 $ 6.945
47131803
Desinfectantes domésticos15UnidadCLORO IMPEKE 1 LITRO CLORO IMPEKE 1 LITRO $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550 $ 11.550
47131810
Productos para lavar platos10UnidadLavaloza concentrado de 750 ml Drax Lavaloza concentrado de 750 ml Drax $ 1.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.880 $ 14.880
47131801
Limpiadores de suelos3UnidadLimpia piso líquido de 1800 cc LIMPIA PISO VIRUTEX CON NANOPARTICULAS DE COBRE $ 2.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.167 $ 7.167
47131502
Paños de limpieza4UnidadPaño esponja multiuso x 6 unidades PAÑO ESPONJA ABSORVENTE 6 UND. $ 2.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.852 $ 11.852
12191501
Solventes aromáticos6UnidadDesodorante ambiental de 360 cc Desodorante ambiental de 360 cc $ 2.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.438 $ 12.438
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadCif en crema de 750 gr,Cream CleanerCif en crema de 750 gr,Cream Cleaner $ 2.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.150 $ 11.150
47131603
Esponjas3PackESPONJA BONOBRIL PACK DE 4 UND. ESPONJA BONOBRIL PACK DE 4 UND. $ 912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.736 $ 2.736
47131803
Desinfectantes domésticos11PackPASTILLA AZUL PARA ESTANQUE WC PACK 3 UNDPASTILLA AZUL PARA ESTANQUE WC PACK 3 UND $ 2.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.070 $ 26.070
24111503
Bolsas de plástico5PaqueteBolsa para basura, en rollo de 10 unidades 70 x 90 Virutex Bolsa para basura, en rollo de 10 unidades 70 x 90 Virutex $ 874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
Total Neto $ 109.158
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.740
TOTAL OC $ 129.898


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.