Orden de Compra. Nº3540-237-SE22 "Mat.Oficina L.Brown, Sum.3540-134-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3540-237-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2022
Nombre de la Orden de Compra Mat.Oficina L.Brown, Sum.3540-134-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3540-134-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra General Parra 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación General Parra 102
Comuna Coyhaique
Impuesto 8673,5
Dirección de Envío de la Factura General Parra 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESCOFI LTDA.
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PARA ESCOLAR Y OFICINA ESCO
R.U.T. 76.569.006-4
Sucursal ESCOFI LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar20UnidadSOBRE SACO OFICIO CAFÉ SOBRE SACO OFICIO CAFÉ $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
44121506
Sobres estándar1UnidadSOBRE TERMOLAMINADO OFICIO 100 HJS 125MIC GBC SOBRE TERMOLAMINADO OFICIO 100 HJS 125MIC GBC $ 17.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.555 $ 17.555
44121701
Lápiz pasta10UnidadLAPIZ PASTA AZULLAPIZ PASTA AZUL $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
44121708
Marcadores5UnidadMARCADOR DE PIZARRA C/SURTIDOS MARCADOR DE PIZARRA C/SURTIDOS $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765
44122011
Carpetas para archivos12UnidadCARPETA VINIL CON ACCOCLIP CARTA AZUL CARPETA VINIL CON ACCOCLIP CARTA AZUL $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.780 $ 9.780
14111530
Notas de papel autoadhesivo5UnidadNOTA ADHESIVO 7.5 X 7.5 CM NOTA ADHESIVO 7.5 X 7.5 CM $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
44121708
Marcadores5UnidadMARCADOR PERMANENTE C/SURTIDOS MARCADOR PERMANENTE C/SURTIDOS $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
44121634
Rollos dispensadores de pegamento5UnidadFORRO ADHESIVO TRANSPARENTE 45 X 150 CM FORRO ADHESIVO TRANSPARENTE 45 X 150 CM $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840
44121701
Lápiz pasta10UnidadLAPIZ PASTA ROJO PUNA MEDIA LAPIZ PASTA ROJO PUNA MEDIA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
Total Neto $ 45.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.674
TOTAL OC $ 54.324


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.