Orden de Compra. Nº3540-259-SE23 "Útiles de aseo C. Base ID3540-46-L123 (P.05)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3540-259-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2023
Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo C. Base ID3540-46-L123 (P.05)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3540-46-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra General Parra 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 "Materiales y Útiles de Aseo" del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación General Parra 102
Comuna Coyhaique
Impuesto 12757,17
Dirección de Envío de la Factura General Parra 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WebCompras
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA WEBCOMPRAS SPA
R.U.T. 77.240.903-6
Sucursal WebCompras
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos2UnidadPASTILLAS PARA WC PACK 3 UNIPASTILLAS DESINFECTANTES INODORO 3X1 $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
47131803
Desinfectantes domésticos3UnidadCLORO GEL TRADICCIONAL 900 MLCLORO GEL 900 ML $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.140 $ 4.140
14111703
Toallas de papel3UnidadROLLO DE TOALLA DE PAPEL 2 UNI. X 250 MTS TOALLA DE PAPEL 2x250 MTS $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.075 $ 39.075
47131803
Desinfectantes domésticos2UnidadLAVALOZA LIQUIDO 750 ML LAVALOZAS CONCENTRADO 750ML $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
47121701
Bolsas de basura7PaqueteBOLSA DE BASURA 70 X 90 CM 10 UNI. BOLSA DE BASURA 70 X 90 CM 10 UNI. $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.528 $ 10.528
Total Neto $ 67.143
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.757
TOTAL OC $ 79.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.