Orden de Compra. Nº3540-262-SE23 "Útiles de aseo C. Huéspedes ID3540-46-L123 (P.05)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3540-262-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2023
Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo C. Huéspedes ID3540-46-L123 (P.05)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3540-46-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra General Parra 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación General Parra 102
Comuna Coyhaique
Impuesto 9349,9
Dirección de Envío de la Factura General Parra 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WebCompras
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA WEBCOMPRAS SPA
R.U.T. 77.240.903-6
Sucursal WebCompras
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132202
Dediles1UnidadCAJA DE GUANTES NITRILO DESECHABLE AZUL 100 UNI.CAJA DE GUANTES NITRILO DESECHABLE AZUL 100 UNI. $ 6.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.650 $ 6.650
47121701
Bolsas de basura5UnidadBOLSA DE BASURA 70 X 90 CM 10 UNI.BOLSA DE BASURA 70 X 90 CM 10 UNI. $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.520 $ 7.520
14111703
Toallas de papel2UnidadROLLO DE TOALLA DE PAPEL 2 UNI x 250mtsROLLO DE TOALLA DE PAPEL 2 UNI x 250mts $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadLAVALOZA 750mlLAVALOZA 750ml $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
47131603
Esponjas1UnidadESPONJA BONODRILESPONJA ABRASIVA LISA 3X1 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
Total Neto $ 49.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.350
TOTAL OC $ 58.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.