Orden de Compra. Nº3540-279-SE26 "Útiles de aseo La Tapera , Sum.3540-83-L125 (pm.1881)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3540-279-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo La Tapera , Sum.3540-83-L125 (pm.1881)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3540-83-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra General Parra 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación General Parra 102
Comuna *
Impuesto 16047,02
Dirección de Envío de la Factura General Parra 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HIMAX
Razón Social DISTRIBUIDORA HIMAX LIMITADA
R.U.T. 76.199.800-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HIMAX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas1Unidad no definidaPAÑOS ESPONJAS MULTIUSO 6 UNIDADESPAÑOS ESPONJAS MULTIUSO 6 UNIDADES $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.681 $ 2.681
47131618
Mopas húmedas2UnidadTRAPERO PARA PISOS DOBLE OJAL 50 X 45 CMTRAPERO PARA PISOS DOBLE OJAL 50 X 45 CM $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.848 $ 3.848
47131801
Limpiadores de suelos4UnidadLIMPIA PISOS LÍQUIDO 1800 CCLIMPIA PISOS LÍQUIDO 1800 CC $ 2.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.388 $ 10.388
12141901
Cloro Cl4UnidadCLORO MULTIUSOS 1 LITROCLORO MULTIUSOS 1 LITRO $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.336 $ 4.336
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadLIMPIADOR EN CREMA CIF 750 MLLIMPIADOR EN CREMA CIF 750 ML (VIRUTEX) $ 2.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.186 $ 4.186
14111703
Toallas de papel2UnidadTOALLA DE PAPEL X 250 METROS (2 unidades)TOALLA DE PAPEL X 250 METROS (2 unidades) $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47131810
Productos para lavar platos6UnidadLAVALOZAS LÍQUIDO 750 MLLAVALOZAS LÍQUIDO 750 ML $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.512 $ 7.512
14111705
Servilletas de papel10UnidadSERVILLETAS DE PAPEL 200 UNIDDES DE 23 X 22 CMSERVILLETAS DE PAPEL 200 UNIDDES DE 23 X 22 CM $ 1.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.110 $ 10.110
47121701
Bolsas de basura5UnidadBOLSA DE BASURA 110X120 CM 5 UNIDADESBOLSA DE BASURA 110X120 CM 5 UNIDADES $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.605 $ 17.605
47121812
Raspadores de limpieza8UnidadVIRUTILLA DE ACERO PARA OLLASVIRUTILLA DE ACERO PARA OLLAS $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.296 $ 3.296
47121701
Bolsas de basura3PackBolsas e Basura 70x90 x 10 unidadesBolsas e Basura 70x90 x 10 unidades $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496
Total Neto $ 84.458
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.047
TOTAL OC $ 100.505


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.