Orden de Compra. Nº
3540-279-SE26
"
Útiles de aseo La Tapera , Sum.3540-83-L125 (pm.1881)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3540-279-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
Útiles de aseo La Tapera , Sum.3540-83-L125 (pm.1881)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3540-83-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra
General Parra 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Facturación
General Parra 102
Comuna
*
Impuesto
16047,02
Dirección de Envío de la Factura
General Parra 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HIMAX
Razón Social
DISTRIBUIDORA HIMAX LIMITADA
R.U.T.
76.199.800-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
HIMAX
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
Esponjas
1
Unidad no definida
PAÑOS ESPONJAS MULTIUSO 6 UNIDADES
PAÑOS ESPONJAS MULTIUSO 6 UNIDADES
$ 2.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.681
$ 2.681
47131618
Mopas húmedas
2
Unidad
TRAPERO PARA PISOS DOBLE OJAL 50 X 45 CM
TRAPERO PARA PISOS DOBLE OJAL 50 X 45 CM
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.848
$ 3.848
47131801
Limpiadores de suelos
4
Unidad
LIMPIA PISOS LÍQUIDO 1800 CC
LIMPIA PISOS LÍQUIDO 1800 CC
$ 2.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.388
$ 10.388
12141901
Cloro Cl
4
Unidad
CLORO MULTIUSOS 1 LITRO
CLORO MULTIUSOS 1 LITRO
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.336
$ 4.336
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad
LIMPIADOR EN CREMA CIF 750 ML
LIMPIADOR EN CREMA CIF 750 ML (VIRUTEX)
$ 2.093,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.186
$ 4.186
14111703
Toallas de papel
2
Unidad
TOALLA DE PAPEL X 250 METROS (2 unidades)
TOALLA DE PAPEL X 250 METROS (2 unidades)
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
47131810
Productos para lavar platos
6
Unidad
LAVALOZAS LÍQUIDO 750 ML
LAVALOZAS LÍQUIDO 750 ML
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.512
$ 7.512
14111705
Servilletas de papel
10
Unidad
SERVILLETAS DE PAPEL 200 UNIDDES DE 23 X 22 CM
SERVILLETAS DE PAPEL 200 UNIDDES DE 23 X 22 CM
$ 1.011,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.110
$ 10.110
47121701
Bolsas de basura
5
Unidad
BOLSA DE BASURA 110X120 CM 5 UNIDADES
BOLSA DE BASURA 110X120 CM 5 UNIDADES
$ 3.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.605
$ 17.605
47121812
Raspadores de limpieza
8
Unidad
VIRUTILLA DE ACERO PARA OLLAS
VIRUTILLA DE ACERO PARA OLLAS
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.296
$ 3.296
47121701
Bolsas de basura
3
Pack
Bolsas e Basura 70x90 x 10 unidades
Bolsas e Basura 70x90 x 10 unidades
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.496
$ 2.496
Total Neto
$ 84.458
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.047
TOTAL OC
$ 100.505
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.