Orden de Compra. Nº3540-334-SE26 "Útiles de aseo L. Tapera ID3540-83-L125 (P.1958)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3540-334-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo L. Tapera ID3540-83-L125 (P.1958)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3540-83-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra General Parra 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación General Parra 102
Comuna Coyhaique
Impuesto 15853,6
Dirección de Envío de la Factura General Parra 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HIMAX
Razón Social DISTRIBUIDORA HIMAX LIMITADA
R.U.T. 76.199.800-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HIMAX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas7Unidad no definidaESPONJA LISA BONOBRILESPONJA LISA BONOBRIL $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
47131810
Productos para lavar platos5UnidadLAVALOZAS LÍQUIDO 750 MLLAVALOZAS LÍQUIDO 750 ML $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.260
47131801
Limpiadores de suelos4UnidadLIMPIA PISOS LÍQUIDO 1800 CCLIMPIA PISOS LÍQUIDO 1800 CC $ 2.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.388 $ 10.388
47131618
Mopas húmedas2UnidadTRAPERO PARA PISOS DOBLE OJAL 50 X 45 CMTRAPERO PARA PISOS DOBLE OJAL 50 X 45 CM $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.848 $ 3.848
14111703
Toallas de papel2UnidadROLLO DE TOALLA DE PAPEL 2 UNIDADES x 250mROLLO DE TOALLA DE PAPEL 2 UNIDADES x 250m $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47121812
Raspadores de limpieza5UnidadVIRUTILLA DE ACERO PARA OLLASVIRUTILLA DE ACERO PARA OLLAS $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.060
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadLIMPIADOR EN CREMA EQUIVALENTE A CIF 750mlLIMPIADOR EN CREMA EQUIVALENTE A CIF 750ml $ 2.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.186 $ 4.186
47131603
Esponjas1UnidadPAÑO DE ESPONJA MULTIUSO 6 UNIDADESPAÑO DE ESPONJA MULTIUSO 6 UNIDADES $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.681 $ 2.681
24111503
Bolsas de plástico3UnidadBOLSA DE BASURA 70x90 10 UNIDADESBOLSA DE BASURA 70x90 10 UNIDADES $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496
12141901
Cloro Cl4UnidadCLORO MULTIUSOS 1 LITROCLORO MULTIUSOS 1 LITRO $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.336 $ 4.336
14111705
Servilletas de papel10UnidadSERVILLETAS DE PAPEL 200 UNIDDES DE 23 X 22 CMSERVILLETAS DE PAPEL 200 UNIDDES DE 23 X 22 CM $ 1.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.110 $ 10.110
47121701
Bolsas de basura5UnidadBOLSA DE BASURA 110X120 CM 5 UNIDADESBOLSA DE BASURA 110X120 CM 5 UNIDADES $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.605 $ 17.605
Total Neto $ 83.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.854
TOTAL OC $ 99.294


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.