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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3540-367-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-08-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Explosivos e insumos detonantes id:3540-68-LE18 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3540-68-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.037-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
General Parra 102 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.037-0 |
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Dirección de Facturación |
General Parra 102 |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
1216472,283 |
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Dirección de Envío de la Factura |
General Parra 102 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
954670007 |
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Razón Social |
ORICA CHILE S A
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R.U.T. |
95.467.000-7 |
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Sucursal |
954670007 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12131501
| Dinamita | 1500 | Unidad |
kilos amex-anfo (mexal-a) en sacos de 25 kilos
| AMEX 25KG
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$ 1.466,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.199.000
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$ 2.199.720
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12131501
| Dinamita | 2970 | Unidad | kilos senatel magnum 32x200 (1 1/4 x 8) cajas de 25 kilos x 132 uni
| CARTUCHOS SENATEL PULSAR 32X200 1-14X8 BR
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$ 794,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.358.180
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$ 2.357.616
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12131702
| Detonadores | 75 | Unidad | unidades conector retardo de 700 metros
| EXEL MS 4,8M 16 8
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$ 2.609,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 195.675
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$ 195.675
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12131702
| Detonadores | 4500 | Metro Lineal | metros cordón detonante de 3,6 grs. Plástico
| CORDTEX 5 P
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$ 367,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.651.500
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$ 1.649.475
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Total Neto
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$ 6.402.486
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.216.472
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$ 7.618.958
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.