Orden de Compra. Nº3540-412-SE20 "Utiles de aseo s/Contrato Sum.3540-83-L120"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3540-412-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-06-2020
Nombre de la Orden de Compra Utiles de aseo s/Contrato Sum.3540-83-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3540-83-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra General Parra 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación General Parra 102
Comuna Coyhaique
Impuesto 19925,68
Dirección de Envío de la Factura General Parra 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-07-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Sur Ltda.
Razón Social COMERCIAL SUR AUSTRAL LIMITADA
R.U.T. 77.017.190-3
Sucursal Comercial Sur Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos13UnidadLavaloza de 750 ml DraxLavaloza de 750 ml Drax $ 1.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.344 $ 19.344
47131803
Desinfectantes domésticos18UnidadPastillas para estanque (pack de 3 unidades)Pastillas para estanque (pack de 3 unidades)(valor unitario) $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.220 $ 14.220
47131618
Mopas húmedas4UnidadPaño Trapero para pisoPaño Trapero para piso $ 1.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.632 $ 6.632
47131803
Desinfectantes domésticos26UnidadCloro Gel de 900 mlCloro Gel de 900 ml, Impeke $ 1.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.746 $ 31.746
24111503
Bolsas de plástico6PackBolsa para basura en rollo de 10 unidades Bolsa para basura en rollo de 10 unidades , Virutex $ 4.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.018 $ 24.018
14111704
Papel higiénico16RolloRollo de papel higienico de 50 mts,Rollo de papel higienico de 50 mts, doble hoja (pack de 8 rollos), valor x unidad $ 557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.912 $ 8.912
Total Neto $ 104.872
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.926
TOTAL OC $ 124.798


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.