Orden de Compra. Nº3540-436-SE13 "Utiles de aseo 3540-205-L113"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3540-436-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2013
Nombre de la Orden de Compra Utiles de aseo 3540-205-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3540-205-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra General Parra 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación General Parra 102
Comuna Coyhaique
Impuesto 22997,98
Dirección de Envío de la Factura General Parra 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-08-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ev ingenieria
Razón Social EDUARDO ALEJANDRO VALDES ARANCIBIA
R.U.T. 8.577.480-8
Sucursal ev ingenieria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico66UnidadRollos de papel higiénico, en rollos de 50 mtsRollos de papel higiénico, en rollos de 50 mts $ 231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.246 $ 15.246
24121502
Sacos para empaquetado42UnidadSacos paperos de 50 kgs. Sacos paperos de 50 kg $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.348 $ 12.348
47131816
Desodorantes12UnidadDesodorante ambiental en aerosol Desodorante ambiental en aerosol $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.096
53131608
Jabones6UnidadJabones liquidos de 500 mlJabones liquidos de 400 ml $ 1.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.134 $ 7.134
47131811
Productos de lavandería24kilogramoDetergente en polvo para lavadoras automaticas x 800 grsDetergente en polvo para lavadoras automaticas x 800 grs $ 1.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.920 $ 34.920
12141901
Cloro Cl38LitroCloro multiuso x 1 ltCloro multiuso x 1 lt $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.152 $ 19.152
14111705
Servilletas de papel38Paquetepaquetes de servilletas de papel de 50 unidades paquetes de servilletas de papel de 50 unidades $ 203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.714 $ 7.714
12131706
Cerillas16PaqueteFosforos en paquetes de 10 cajitas chicas Fosforos en paquetes de 10 cajitas chicas $ 777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.432 $ 12.432
Total Neto $ 121.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.998
TOTAL OC $ 144.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.