Orden de Compra. Nº
3540-49-SE26
"
Insumos para taller c. base 3540-63-LE25 (P.1563
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3540-49-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
Insumos para taller c. base 3540-63-LE25 (P.1563
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3540-63-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra
General Parra 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Facturación
General Parra 102
Comuna
*
Impuesto
25760,77
Dirección de Envío de la Factura
General Parra 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RECASUR
Razón Social
ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA
R.U.T.
82.120.600-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
RECASUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131608
Jabones
2
Unidad
Jabón limpia manos 2lts
Jabón limpia manos 2lts
$ 4.324,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.648
$ 8.648
60123601
Pegamento de purpurina
1
Unidad
Adhesivo superbonder 495 20grs
Adhesivo superbonder 495 20grs
$ 14.964,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.964
$ 14.964
15121520
Lubricantes de uso general
10
Unidad
Limpia frenos 500 ml
Limpia frenos 500 ml
$ 3.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.590
$ 30.590
15121802
Lubricantes anticorrosivos
4
Unidad
Limpia contacto 220ml
Limpia contacto 220ml
$ 7.688,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.752
$ 30.752
42151805
Discos de acabado o pulido
10
Unidad
Disco de corte 4 1/2
Disco de corte 4 1/2
$ 354,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.540
$ 3.540
39101601
ampolletas halógenas
2
Unidad
Ampolleta 2 contacto 24v 5w pata pareja
Ampolleta 2 contacto 24v 5w pata pareja
$ 920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.840
$ 1.840
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
4
Bolsa
Amarras plásticas 30mm x 100unidades
Amarras plásticas 30mm x 100unidades
$ 2.781,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.124
$ 11.124
15121520
Lubricantes de uso general
5
Unidad
Lubricante multiuso 300ml
Lubricante multiuso 300ml
$ 5.121,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.605
$ 25.605
47131502
Paños de limpieza
5
kilogramo
Paño de limpieza
Paño de limpieza
$ 1.704,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.520
$ 8.520
Total Neto
$ 135.583
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.761
TOTAL OC
$ 161.344
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.