Orden de Compra. Nº3540-49-SE26 "Insumos para taller c. base 3540-63-LE25 (P.1563"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3540-49-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Insumos para taller c. base 3540-63-LE25 (P.1563
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3540-63-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra General Parra 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación General Parra 102
Comuna *
Impuesto 25760,77
Dirección de Envío de la Factura General Parra 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RECASUR
Razón Social ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA
R.U.T. 82.120.600-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RECASUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones2UnidadJabón limpia manos 2ltsJabón limpia manos 2lts $ 4.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.648 $ 8.648
60123601
Pegamento de purpurina1UnidadAdhesivo superbonder 495 20grsAdhesivo superbonder 495 20grs $ 14.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.964 $ 14.964
15121520
Lubricantes de uso general10UnidadLimpia frenos 500 mlLimpia frenos 500 ml $ 3.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.590 $ 30.590
15121802
Lubricantes anticorrosivos4UnidadLimpia contacto 220mlLimpia contacto 220ml $ 7.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.752 $ 30.752
42151805
Discos de acabado o pulido10UnidadDisco de corte 4 1/2Disco de corte 4 1/2 $ 354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.540
39101601
ampolletas halógenas2UnidadAmpolleta 2 contacto 24v 5w pata parejaAmpolleta 2 contacto 24v 5w pata pareja $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado4BolsaAmarras plásticas 30mm x 100unidadesAmarras plásticas 30mm x 100unidades $ 2.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.124 $ 11.124
15121520
Lubricantes de uso general5UnidadLubricante multiuso 300mlLubricante multiuso 300ml $ 5.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.605 $ 25.605
47131502
Paños de limpieza5kilogramoPaño de limpiezaPaño de limpieza $ 1.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.520 $ 8.520
Total Neto $ 135.583
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.761
TOTAL OC $ 161.344


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.